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 號: 3605210001/201906-00085  信息分類: 財政預決算
 內容分類: 綜合政務  發文日期: 2019-04-17
發布機構: 优信彩票(政府辦)  生成日期: 2019-04-17
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稱: 分宜縣2019年一季度月財政預算執行情況

分宜縣2019年一季度月財政預算執行情況

发布时间:2019-04-17 04:58
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2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的關鍵之年。全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,财政运行态势较好。

一、全縣財政收入完成情況

1-3月,全縣財政總收入完成67838萬元,比上年同期59233萬元增長14.5%。財政收入稅收占比爲93.9%,比上年提高4.4個百分點。

1、財政總收入分入庫級次完成情況:

(1)中央級收入完成29634萬元,比上年同期18397萬元增長61.1%;

(2)省級收入完成3152萬元,比上年同期2025萬元增長55.6%;

(3)全縣公共財政預算收入完成35052萬元,比上年同期38811萬元下降9.7%,公共財政預算收入中稅收收入入庫30917萬元,比上年同期32620萬元下降5.2%。

2、財政總收入分結構完成情況:

(1)稅收收入完成63702萬元,比上年53042萬元增長20.1%;

(2)非稅收入完成4135萬元,比上年同期6191萬元下降33.2%。

3、財政總收入分級完成情況:

(1)縣本級完成9060萬元,比上年同期6462萬元增長40.2%;

(2)鄉(鎮、園、辦)完成58778萬元,比上年同期52771萬元增長11.4%。

4、政府性基金收入完成情況:

1-3月,全縣政府性基金收入完成16085萬元,同比增長52.9%,其中:國有土地收益基金收入278萬元、農業土地開發資金收入9萬元、國有土地使用權出讓收入15698萬元、汙水處理費收入100萬元。

二、財政支出完成情況

1-3月,全縣公共財政預算支出90011萬元,同比增長7.4%;政府性基金支出6627萬元,同比增長80.2%。公共財政預算支出具體分項完成情況爲:

一般公共服務和公共安全支出10691萬元,比上年同期18501萬元下降42.2%;

教育、科技、文化旅遊體育與傳媒支出13690萬元,比上年同期12046萬元增長13.6%;

社會保障、衛生健康支出27367萬元,比上年同期15061萬元增長81.7%;

節能環保、城鄉社區支出8306萬元,比上年同期4571萬元增長81.7%;

農林水、自然資源海洋氣象等支出10328萬元,比上年同期10128萬元增長2%;

交通運輸、資源勘探信息、商業服務業、住房保障、糧油物資儲備、災害防治及應急管理等事務支出16512萬元,比上年同期22144萬元下降25.4%;

其他支出3118萬元,比上年同期3828萬元下降18.5%。

基金支出的主要項目是:城鄉社區支出4394萬元;社會保障和就業支出2085萬元;文化旅遊體育與傳媒支出12萬元;汙水處理費安排的支出100萬元;其他支出136萬元。

三、財政預算執行的主要特點

1、財政收入實現了“開門紅”。1-3月,我縣財政總收入完成67838萬元,同比增長14.5%,鄉(鎮、園、辦)總收入完成58778萬元,同比增長11.4%。一季度全縣總部經濟有新突破,各地充分利用招商引資引進的總部經企業和投資平台,把握政策導向,在交通運輸、礦産、貿易等行業大力發展總部經濟,1-3月通過總部經濟實現稅收46707萬元,比上年增長164%,占全縣財政總收入的68.9%。全縣稅收收入完成63702萬元,同比增收10660萬元,增長20.1%,其中:增值稅大幅增長,完成49528萬元,同比增收23904萬元,增長93.3%,拉動財政總收入增長35個百分點;企業所得稅增長加速,完成6972萬元,增長32.3%,拉動財政總收入增長2.5個百分點。

2、稅收占比持續提高,收入結構明顯改善。1-3月,全縣稅收收入完成63702萬元,同比增長20.1%,非稅收入完成4135萬元,同比下降33.2%。在稅收收入增長較快和非稅收入大幅下降的影響下,全縣財政收入質量明顯提高,主要體現在以下兩個方面:一是稅收收入比重較上年明顯提高。我縣1-3月稅收收入占總收入比重爲93.9%,同比增加4.4個百分點;二是鄉(鎮、園、辦)稅收占比普遍提高。全縣13個鄉(鎮、園、辦)稅收占比爲97.9%,較上年提高7.4個百分點,12個鄉(鎮、園、辦)稅收占比超95%,基金産業園、湖澤鎮、分宜鎮分別達97.6%、98.5%、98%。

3、社會事業有序推進,基本民生事業保障有力。全縣公共財政預算支出90011萬元,同比增長4.3%,全縣涉及到民生的教育、科技、文化旅遊體育與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、自然資源海洋氣象、住房保障支出61906萬元,占全縣公共財政預算支出的68.8%,同比增長46.8%,“八項服務支出”59135萬元,同比增長20.1%,保障了各項社會事業和民生工程的順利進行。

四、存在的問題和困難

一是完成財政收入任務困難不小。1、受國家大面積推行減稅降費政策的影響,我縣企業稅源將會有所減少;2受經濟下行影響,我縣實體經濟稅收同比減少6356萬元;3、大部分鄉鎮稅源匮乏,要完成全年財政收入任務壓力較大。

二是財政支出壓力增大。一是可用財力有限,在確保正常運轉後,重點項目建設、脫貧攻堅、環境保護等資金需求量大,導致保障壓力加大;二是社會保障等民生支出剛性增長較快,資金調度難度和收支平衡壓力較大。

雖然全縣財政收入保持了一定幅度增長,但也應清醒地認識到經濟發展面臨的困難和挑戰,各部門要進一步解放思想,增強做好財稅工作的使命感、責任感,強化稅收征管;挖掘財稅增收潛力,提高財政收入質量;不斷優化支出結構,切實保障基本民生支出;加強政府性債務管理,優化債務結構;加強財政資金監管,防範財政運行風險。